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            公司對外投資管理制度

            時間:2024-10-27 07:39:27 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

            公司對外投資管理制度集合[3篇]

              在日新月異的現代社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家收集的公司對外投資管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

            公司對外投資管理制度集合[3篇]

            公司對外投資管理制度1

              第一條 制定目的

              為加強公司對外投資管理,規范公司對外投資行為,保障公司合法權益,根據有關法律法規及公司章程的有關規定,制定本制度。

              第二條 適用范圍

              本制度適用于公司一切對外投資行為的監督管理工作,包括股權投資、債權投資的申報、審批、監管等。

              第三條 基本原則

              1.明確管理權限。

              2.落實出資者和經營者的責任。

              3.加強出資者的`監督力度。

              第四條 主管部門

              公司xx部是對外投資的管理部門。

              第五條 對外投資決策

              xx運用公司資產所作出的投資權限為公司最近經審計凈資產xx%以下,其它重大投資項目應由xx申報xx審查批準。

              第六條 對外投資項目

              1.公司鼓勵以下對外投資項目:

              (1)符合公司發展戰略的項目;

              (2)擁有技術優勢或資源優勢的開發項目;

              (3)與公司生產經營有關的原材料、能源和產品銷售等緊密相關的項目。

              2.公司不鼓勵以下對外投資項目:

              (1)不具競爭優勢的項目;

              (2)不符合國家產業政策的項目。

              (3)xx項目。

              3.對外投資項目要采用xx形式進行,累計對外投資總額不得超過公司凈資產的xx%。

              第七條 對外投資申報

              公司的對外投資行為,應由xx向xx提交以下材料進行申報:

              1.對外投資項目概況;

              2.對外投資可行性分析報告;

              3.本單位近xx年的資產負債表和損益表;

              4.合作投資的,提交有關合作協議及合作方基本情況。

              第八條 對外投資審批

              1.xx申報對外投資項目后,由xx負責審核并對項目提出初步意見后提交xx作進一步審批。

              2.審批的基本原則:

              (1)符合國家產業政策;

              (2)符合公司發展戰略和投資方向;

              (3)經濟效益良好或符合其它投資目的;

              (4)有規避風險的預案;

              (5)與公司投資能力相適應;

              (6)申報資料齊全、真實、可靠。

              3.審批額度

              (1)低于公司最近經審計凈資產xx%的項目由xx審批;

              (2)公司最近經審計凈資產xx%至xx%的項目由xx審批;

              (3)公司最近經審計凈資產xx%以上項目由xx審批。

              第九條 對外投資監督

              1.對外投資項目運作完成后,應于xx日內將本項目的運作情況報送xx,并抄送xx。

              2.xx部、xx部對對外投資行為進行監督檢查,并會同有關部門對投資效果進行不定期調查和評價。

              第十條 獎懲

              1.對嚴格遵守本制度、對外投資項目效益良好的項目負責人將給予表揚和獎勵,具體嘉獎方法為:xx。

              2.違反本制度的,公司要追究有關責任人員的責任,視情況給予xx處分;造成損失的,決策者要承擔相應損失;對有觸犯刑法的,移送司法機關依法處理。

              第十一條 附則

              本制度自xx審議通過之日起執行,由公司xx部負責解釋。

            公司對外投資管理制度2

              第一章總則

              第一條為進一步規范資本投資管理有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)的宣傳推介行為,完善宣傳推介材料制作、分發與公布流程,促進私募投資基金行業健康發展。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人內部控制指引》、(其他適用法規)等法律法規、規范性法律文件及相關監管要求制定本制度。

              第二條本公司從事基金宣傳推介的相關人員,包括宣傳推介材料的制作、分發人員、具體從事宣傳推介的人員及相關業務責任人等。

              第三條公司及業務人員開展宣傳推介活動,應當遵守法律法規、本辦法的規定及基金銷售協議的規定,誠實信用、勤勉盡責、恪盡職守,防止利益沖突,履行說明義務,合理的注意義務,承擔特定對象調查,私募基金推介及合格投資者確認等相關責任。不得向合格投資者之外的單位和個人進行推介。

              第四條公司暫不采用互聯網媒介在線向投資者推介私募產品,如有業務需要進行業務拓展的,相關程序另行規定。

              第五條為加強對投資人的教育和引導,注重對行業公信力及公司品牌、形象的宣傳,公司開展宣傳推介材料相關活動應遵守以下原則:

              1.全面性原則。在涉及基金業績表述等內容時,要全面揭示基金的過往運作情況,不得進行選擇性陳述,對投資人形成誤導。

              2.準確性原則。宣傳推介的內容必須準確、真實,與基金合同相符。

              3.審慎性原則。宣傳推介的內容應遵從審慎性原則,不得夸大基金業績、不得預測或模擬過往業績,不得使用沒有可靠數據來源的材料等。

              第六條從事基金宣傳推介活動的人員應取得基金從業資格,熟悉基金運作相關的法律、法規和規定等,具有相應的專業能力和職業素養。

              第二章宣傳推介行為

              第七條公司市場銷售部門不得通過下列媒介渠道推介私募基金:

              1.公開出版資料;

              2.面向社會公眾的宣傳單、布告、手冊、信函、傳真;

              3.未經邀約面向公眾的講座、報告會、分析會;

              4.海報、戶外廣告;

              5.電視、電影、電臺及其他音像等公共傳播媒體;

              6.公共網站鏈接廣告、博客等;

              7.未設置特定對象調查程序的募集機構官方網站、微信朋友圈等互聯網媒介;

              8.未經特定對象調查程序的電話、短信和電子郵件等通訊媒介;

              9.法律、行政法規、中國證監會的有關規定和中國基金業協會自律規則禁止的其他行為。

              第八條公司相關部門及其從業人員推介公司產品時,禁止以下行為:

              1.公開推介或者變相公開推介;

              2.推介材料虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;

              3.以任何方式承諾投資者資金不受損失,或者以任何方式承諾投資者最低收益,包括宣傳預期收益、預計收益、預測投資業績等;

              4.夸大或者片面推介基金,違規使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無風險等可能使投資人認為沒有風險的表述;

              5.登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;

              6.惡意貶低同行;

              7.允許非本機構雇傭的人員進行推介;

              8.推介非本機構募集的私募基金;

              9.法律、行政法規、中國證監會的有關規定和中國基金業協會自律規則禁止的其他行為。

              第九條公司可以合法公開宣傳的信息包括:私募基金管理人的品牌、發展戰略、投資策略以及由中國基金業協會公示的已備案私募基金的基本信息,不得包含基金產品的推介內容。

              第三章宣傳推介材料

              第十條本辦法所稱宣傳推介材料制作、分發與公布,包括宣傳推介材料內容的撰寫和形式的確定、宣傳推介材料分發與公布的方式、時間及宣傳推介材料制作、分發與公布的相關審核流程等。

              第十一條本公司從事基金宣傳推介的相關人員,在制作、分發與公布宣傳推介材料時,首先要嚴格自律管理;產品部負責對宣傳推介材料的合規性進行審核,并對宣傳推介材料制作、分發與公布實施監督。

              私募基金的宣傳推介材料(如招募說明書)內容應當如實披露基金產品的基本信息,與基金合同保持一致。如有不一致,應當向投資者特別說明。

              第十二條公司制作的宣傳推介材料應與基金合同主要內容一致,不得有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。推介材料內容包括但不限于:

              1.私募基金的名稱和基金類型;

              2.私募基金管理人名稱、私募基金管理人登記編碼等基本信息及概況描述;

              3.私募基金托管人名稱(如無,應以顯著字體特別標識);

              4.私募基金的投資范圍、投資策略和投資限制概況;

              5.私募基金收益與風險的匹配情況;

              6.私募基金的風險揭示;

              7.私募基金募集結算資金專用賬戶信息;

              8.投資者承擔的主要費用及費率;

              9.私募基金承擔的主要費用及費率;

              10.私募基金信息披露的內容、方式及頻率;

              11.明確指出該文件不得轉載或給第三方傳閱;

              12.中國基金業協會規定的其他內容。

              在宣傳推介材料中,應當采取合理方式向投資者揭示風險,確保推介材料中的相關內容清晰、醒目。

              第十三條基金宣傳推介材料附有統計圖表的,應當清晰、準確;提及第三方專業機構評價結果的,應當列明第三方專業機構的名稱及評價日期。

              第十四條基金宣傳推介材料中引用公司或旗下基金產品獲得的獎項,應當引用業界公認比較權威的獎項,且應當避免引用3年前的獎項。

              第十五條基金宣傳推介材料應當含有明確、醒目的風險提示和警示性文字,以提醒投資人注意投資風險,仔細閱讀基金合同和風險揭示書,了解基金的具體情況。有足夠平面空間的基金宣傳推介材料應當在材料中加入具有符合規定的必備內容的風險提示函。

              第十六條在基金宣傳推介材料中加強對投資人的教育和引導,積極培養投資人的長期投資理念,注重對行業公信力及公司品牌、形象的宣傳。

              第十七條基金宣傳推介材料登載過往業績,基金管理人應當特別聲明,基金的`過往業績并不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。

              第十八條基金宣傳推介材料要按照有關法律法規的規定或者行業公認的準則計算基金的業績表現數據。

              第十九條基金宣傳推介材料引用的統計數據和資料應當真實、準確,并注明出處,不得引用未經核實、尚未發生或者模擬的數據。

              產品宣傳推介材料應載明,其他任何機構或個人不得使用、更改、變相使用我司發布的基金推介材料。

              第二十條宣傳推介材料的內部審核流程:

              1.宣傳推介材料經撰寫人撰寫完成后,提交本部門負責人初步審核;

              2.初審無異議后提交公司風控部門進行合規性審核;結合合規部門的修改意見,對相關材料進行修改,修改后再次提交確認;

              3.將合規部門確認后的定稿提交分管銷售業務與合規業務的高管確認,并簽署合規審查意見書。

              第二十一條公司產品部應當對基金宣傳推介材料的內容負責,確保分發、公布的材料與備案的材料一致。公司銷售部門應當審查銷售募集機構使用的材料。

              第二十二條不得通過無基金銷售資格的機構銷售公司產品或宣傳推介基金。

              第二十三條公司行政部按照公司檔案管理辦法,對分發的宣傳推介材料進行及時的整理、備份和歸檔等。

              第二十四條如某些內容,相關的法律、法規或制度等未明確做出相關規定的,應從維護投資者利益和推動基金行業更健康發展的角度,遵從相關原則,按照嚴格標準執行。

              第四章附則

              第二十五條本制度由公司風控部負責制定、修訂與解釋。本制度未盡事宜,按相關法律法規執行

              第二十六條本制度經公司總裁辦審批通過,發布之日起施行。

            公司對外投資管理制度3

              一、 目的:

              為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。

              二、 適用范圍

              適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。

              三、職責

              1、營銷管理部:負責組織合同和訂單的評審。

              2、各銷售部經理:負責合同評審的填寫。

              3、營銷中心總經理:負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

              4、合同管理員:負責合同評審記錄和合同保存,并跟進合同評審后的執行。

              5、總經理:負責重大合同和特殊合同評審的審批。

              6、各相關部門:負責參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。

              四、定義

              合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質保量地完成訂單,對生產能力和物料進行確認,消除生產過程中的不確定因素,避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。

              五、合同評審的相關規定及流程

            1、合同評審的分類:

              A、口頭訂單或電話通知訂單。

              B、一般合同:有書面合同、傳真。

              C、特殊合同: 指根據客戶的要求,產品需進行更改或需設計、開發的新產品。

              D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

              2、合同評審的時機:在客戶意向達成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。

              3、合同評審的內容:

              3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

              3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解

              3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。

              3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審,并滿足其要求。

              3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

              3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

              六、合同評審的方法:

              4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:

              口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求,交各銷售部經理簽字,作為合同評審的依據。

              4.2、一般合同的評審:

              對于一般國內客戶,由各銷售部經理與生產部經理(或生產廠長)直接進行合同評審,主要評審產

              品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里,評審通過后,交營銷中心總經理確認簽署意見后即可生效。

              4.3、特殊合同及重大合同的.評審:

              4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織計劃、采購、工程中心、財務等

              相關部門負責人以會議的形式進行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論,商定措施,合同評審同意后,由參加會議人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經理簽署意見,并報總經理批準實施,確保在規定的期限內達到顧客的期望。

              4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時,先由工程中心參與和客戶商談

              技術協議等,然后按4.3.1條款進行合同評審。

              4.4、 合同評審通過后,由各銷售部經理直接將合同的所有要求和參數,以《業務通知單》的形式通知

              到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統,以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。

              七、合同變更、修改:

              5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補充的協議》;如變更量大,可重新簽訂合同。

              5.2、合同不管是補充還是重簽,均應重新進行合同評審,評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要求傳遞到有關職能部門。

              5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商,請求諒解,并告之變更后的發貨時間。

              6、合同評審流程圖:

              八、相關記錄表格

              1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

              2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

              3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

              4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格

              5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

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