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            財務部門管理制度

            時間:2024-10-18 16:01:47 財務管理 我要投稿

            財務部門管理制度3篇[薦]

              在社會發展不斷提速的今天,越來越多地方需要用到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編收集整理的財務部門管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            財務部門管理制度3篇[薦]

            財務部門管理制度1

              一、財務安全防范工作實行“誰主管誰負責、預防為主、綜合治理、物防與技術防范相結合”的原則,逐級建立治安保衛責任制,加強制度建設,逐步實現科學化、規范化管理。

              二、財務防范工作的基本任務是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災害事故,保障國家財產和員工人身安全。財務主要負責人為本單位財務安全防范工作責任人。

              三、財務部門的安全防范設施:

              〈一〉財務部門的房屋、門窗要安全牢固,使用防盜鎖、監控設備。

              〈二〉存放現金必須使用保險柜,不準使用普通箱柜存放現金。保險柜必須是經公安局技防辦認可的產品。鑰匙由專人保管,隨身攜帶。

              〈三〉財務部門的辦公場所不準接待外來人員,在財務部門顯眼處張貼“財務重地,閑人免進”字樣,確需接待的需經主管領導批準。

              四、提款安全防范

              〈一〉提取現金時,必須專人、專車,兩人或兩人以上同行。

              〈二〉提取現金不得讓無關人員搭車,途中不得擅自辦理與取送款無關的事情。

              〈三〉取送款時,如遇車輛發生故障,應分工協作,各負其責,由專人負責看守現金,不得隨意下車走動,其他人協助司機加緊排除故障;如發生重大故障,應設法與單位取得聯系或采取其它辦法,盡量縮短現金滯留時間。

              〈四〉財務人員對取款數目、用途、行車時間、路線等不得隨意泄露。

              五、加強現金、票據、印章的管理,堅持檢驗、復核制度,防止被盜和受騙。

              六、財務部門存放現金不得超過銀行核定的限額。因特殊原因,滯留超額現金過夜的',必須經本單位領導批準,并采取必要的保護措施。

              七、下班時,財務人員必須做到:

              〈一〉將保險柜鎖好;

              〈二〉保險柜鑰匙隨身攜帶;

              〈三〉財務章、支票要分開存放。

              八、對違反本暫行規定,存在事故隱患的單位和部門,由上級保衛部門發出通知,限期整改。因不及時整改而發生重大案件和事故的,由上級主管部門給予行政處分和經濟處罰。

            財務部門管理制度2

              一、財務室是學校的安全重點部位,財務人員應認真執行《會計法》和財務管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備,安全保衛責任落實到人。

              二、現金管理必須專人負責,財務室存放現金必須執行銀行方面的統一規定,落實防護措施,否則發生事故,由當事人承擔責任。

              三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜,報警設施經常檢查,確保有效,使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜,鑰匙由專人隨身攜帶和管理,不準放在辦公桌內或轉交他人。

              四、財務人員應按現金管理制度使用現金,去銀行取現金數額較大時,必須由專人護送,不得單身去銀行取款。

              五、財務室內注意來往人員,外來人員進入財務室要登記備案;非工作人員不準接觸保險柜,到財務室辦完事后不得在財務室逗留。

              六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好,性能良好,工作人員要能正確使用滅火設備,切實做好防火、防盜安全工作。

              七、落實安全保衛措施,人防、技防應符合有關安全防范要求,還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據必須妥善保管,支票、匯票不得預留印章。

              八、確保使用國庫支付系統的`財務電腦網絡安全,安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統。為防止病毒傳播,禁止使用一切U盤,嚴禁外來人員使用財務電腦。

            財務部門管理制度3

              一、總 則

              1、為了強化企業管理,規范財務管理、財務核算,健全財務制度,更有效的為企業決策服務,特制定本制度。

              2、本制度分為三個部分:崗位及職責、會計處理程序、會計核算辦法。

              3、本制度暫適用分公司。

              二、崗位、 職責、分工

              (一)分公司財務組織設以崗位:

              1、總出納;

              2、收銀;

              3、庫管;

              4、財產庫管;

              5、財務負責人;

              6、會計核算組。

              (二)會計核算組分為:

              1、采購應付賬款組;

              2、收入、應收賬款組;

              3、固定資產核算組;

              4、成本核算組;

              5、工資核算組;

              6、材料核算;

              7、總賬、稽核、綜合分析組。

              (三)分公司視具體情況可錄用1人1崗,1崗多人,1人多崗制進行崗位分配。

              (四)職責

              1、財務負責人

              (1)領導分公司財務工作,參與分公司經營決策;

              (2)組織人員制定分公司財務制度和參與集團公司財務制度建設;

              (3)監督財務制度執行;

              (4)執行財務稽核、綜合分析職責;

              (5)審核對外報表并簽字;

              (6)組織會計培訓、會計考核;

              (7)組織實施財務公關計劃(銀行、稅務等);

              (8)對處理財會不當造成的違章、罰款、浪費等現象視具體情況負相應責任;

              (9)對基地、門店成本、費用管理措施監督執行不嚴而造成的'損失負責;

              (10)對不及時清理現金、存款、往來賬款等賬而造成的損失負責;

              (11)對各種會計資料管理不善,出現損壞、遺失負責;

              (12)對未做好財務分析工作負責;

              (13)財務負責人應參與各項經濟合同的簽訂;

              (14)財務負責人應參與投資項目的核算與控制;

              (15)對各部門的成本、費用有檢查權、監督權;

              (16)對違反公司財務制度的收、支,有權制止并呈報總裁;

              (17)對集團公司的財務制度有建議義務,可提出修改意見,如分公司財務與集團財務意見不一致,應先執行集團財務制度并上呈總裁意見書;

              (18)對基地、門店、分公司各環節的節約和浪費情況有權檢查并提出獎懲意見;

              (19)對各部不合理現象在征得總裁意見后可分開臨時財務會;

              (20)有權要求各部門提供有關標準、定額、管理措施等資料;

              (21)組織制定各項費用定額、計劃成本、計劃毛利率,有權要求各部門提供必要資料;

              (22)負責組織財務人員對企業現金、財、物進行臨時抽檢和盤點;

              (23)負責組織實施會計電算化方案;

              (24)負責擬定會計崗位職責,對會計人員進行合理分工。

              2、會計職責

              (1)采購、應付賬款核算;

              ①審查采購調查報告;

              ②審查申購計劃;

              ③審查采購入庫單、申購單是否一致;

              ④審查入庫單各項是否準確無誤;

              ⑤審查采購結算憑證(發票入庫單、送貨單等),防止錯付、漏付、重付;

              ⑥采購成本差異核算;

              ⑦登記應付賬款賬,材料成本差異明細賬;

              ⑧審核內部交易結算單據。

              (2)銷售、應收組;

              ①審查營業日報各項目;

              ②審核收銀記錄本;

              ③審核折免單據;

              ④審核內部交易結算單據;

              ⑤正確計算銷售成本;

              ⑥登記收入,應收相關成本明細賬。

              (3)固定資產核算

              ①企業固定資產增減變動核算;

              ②折舊核算;

              ③清理核算;

              ④制定企業固定資產目錄和折舊單據;

              ⑤登記固定資產明細賬;

              ⑥固定資產清理整頓。

              (4)成本核算(使用不當,閑置不用的固定資產處理)

              ①審核各項費用單據;

              ②會同各部門制定費用標準及管理辦法;

              ③成本費用的歸集與分配;

              ④登記有關明細賬。

              (5)工資核算

              ①制定工資表;

              ②分配計算;

              ③審核發放。

              (6)材料核算

              ①審核材料收發憑證;

              ②核算材料領用存;

              ③登記有關明細賬;

              ④各項低耗品的購進、領用、攤銷核算;

              ⑤各項低耗品及材料的報廢核算。

              (7)總賬、稽核、綜合分析

              ①審核記賬憑證;

              ②匯總記賬憑證;

              ③登記總分類賬;

              ④月終財務分析;

              ⑤填制各類報表。

              3、出納職責

              (1)認真執行現金管理制度,參見《集團公司現金管理制度》;

              (2)嚴格執行庫存現金限額,限額由總裁制定,超額部分及時存入銀行;

              (3)不得私自支出現金,均以總裁簽字為依據支出現金;

              (4)認真做好現金日記賬、銀行日記賬,做到月清旬結;

              (5)認真審核各種報銷憑證,手續不全者一律不得辦理支付手續;

              (6)各種支票嚴加管理,建立領用消號制度,任何支票的使用都須總裁簽字蓋章方為有效;

              (7)積極配合會計做好,對賬、報賬工作;

              (8)配合會計做好各種賬務處理;

              (9)現金收支應立即加蓋印記并登記;

              (10)配合會計做好現金盤點工作。

              4、收銀職責參見《收銀制度》

              5、庫管職責參見《庫房管理制度》

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